中共竹山县审计局党组关于巡察反馈意见整改进展情况的通报

2025-08-08 11:05   竹山县融媒体中心   张荣菊

根据县委统一部署,2024年11月25日至12月24日,县委第四巡察组对审计局党组进行了巡察,2025年4月10日反馈了巡察意见,按照县委巡察工作有关规定,现将巡察整改进展情况予以公布如下。

一、巡察整改落实情况

(一)关于“政治理论学习质效不够高”的问题

整改情况:一是科学制定《竹山县审计局党组理论学习中心组2025年度学习计划》,通过党组会、理论学习中心组、支部主题党日等活动补学相关会议精神和讲话精神6次,开展“聚焦支点建设、提升审计作为”“大山里的深圳”等大讨论5次;二是修订完善《党组议事规则》等制度2项,牢牢把握“第一议题”,提升政治理论学习质效。

(二)关于“落实县委工作要求有差距”的问题

整改情况:一是及时召开党组会传达部署县委相关工作要求2次;二是开展“三大行动”,积极选派27人参加各类培训,加强信息宣传工作等;三是修订《竹山县审计局内部管理制度》,健全会议精神传达学习机制。

(三)关于“审计监督覆盖面不够广泛”的问题

整改情况:一是开展自查自纠,2023、2024年度下达的年度审计项目计划已全部完成;二是拓宽审计监督覆盖面。重点将民生领域专项审计列入2025年计划,下发《工作提示》加强民生领域监督;三是制定《2025年领导干部自然资源资产审计工作方案》,开展专题辅导,提升领导干部自然资源资产审计工作质效。

(四)关于“审计规范化建设有差距”的问题

整改情况:一是开展审计项目质量检查。对2023年度至2024年度完成的审计项目开展自查自纠,并督促整改;二是抓好干部教育培训。抽调5名年轻干部参加上级审计机关审计项目,积极选派人员参加各类培训37人次,审计干部能力素质明显提升;三是印发了《竹山县审计局审计项目审核复核审理办法》等制度和《审计业务文书规范》,加强审计规范化建设。

(五)关于“审计整改工作存在不足”的问题

整改情况:一是印发《竹山县审计整改工作操作指引(试行)》,对整改类型划分,整改结果的认定等进行了明确和规范;二是严格审计整改检查与督办。对超期整改问题查明原因,下发督办函和现场督办;三是对审计问题实行动态销号管理,对年度审计项目建立整改台账,印发督办函;四是成立工作专班,实施“干部素质提升年”“科学规范提升年”“审计作为提升年”三大行动,用具体有效的工作措施,推动审计工作高质量发展。

(六)关于“审计协同监督合力不够”的问题

整改情况:印发了《审计事项移送管理办法》,探索建立“纪巡审”联动长效机制,制定工作方案1个。

(七)关于“内部审计监督不够有力”的问题

整改情况:一是对全县59家单位2023和2024年度内部审计工作进行统计调查,派出检查组对全县两家单位的内部审计工作开展及内部审计项目开展专项检查,发现问题及时进行了督促整改;二是下发《工作提示》,要求对社会机构出具的审计报告作为重点事项进行关注;三是加强对县重点部门和县属国有企业的内审业务指导,强化信息共享,构建“审计+内部审计”模式开展工作,提高内审人员的专业能力。

(八)关于“党风廉政工作有短板”的问题

整改情况:一是扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。开展交流研讨6次、观看警示教育片6部、讲专题党课3次,突出抓好“关键少数”、关键岗位等重点对象学习教育,一体推进“学查改”,推动学习教育走深走实;二是印发《竹山县审计局审计现场管理办法》,设立廉政监督员,认真开展审前廉政谈话,推动廉洁审计的理念深入人心。

(九)关于“执行财经纪律不够严格”的问题

整改情况:一是补缴2020—2025年工会会员费;二是开展自查自纠。组织相关人员学习了财务、工会及采购相关制度,提升业务能力;三是修订完善《工会经费使用管理制度》《固定资产日常管理办法》《财务管理制度》3项,规范审核流程。

(十)关于“机关管理不够严格”的问题

整改情况:一是依托党组理论学习中心组、支部主题党日等,对组织生活会、安全、保密等工作进行集中学习3次;二是加强保密管理。建立工作台账、购买保密柜,实行专门管理,安排专人对2024年文件进行全面清查,组织专业人员对审计局互联网电脑进行全面、彻底检查;三是强化安全管理。办公室组织开展3次安全隐患检查并做出安全提醒,提升全体人员的安全意识;四是修订完善了《保密工作制度》《内部安全管理制度》2项。

(十一)关于“党内政治生活不严肃”的问题

整改情况:一是强化对《县级以上党和国家机关党员领导干部民主生活会若干规定》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等制度的学习,对标严格执行;二是召开巡察整改专题民主生活会,开展批评和自我批评4人次,提出批评建议20条,领导班子及成员更加深刻认识到巡察整改工作的重要性与紧迫性;三是修订完善《党组民主生活会制度》《机关党支部工作制度》2项,加强机关政治生活规范化建设。

(十二)关于“议事决策制度执行不严”的问题

整改情况:一是强化学习。召开党组会集中学习《关于巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果的意见》《中国共产党党组工作条例》等内容,并就相关事项进行研究;二是开展专项检查。对2024年以来党组会全面自查,未发现类似问题;三是修订完善《党组议事规则》《党组“三重一大”决策制度》2项制度,明确充分讨论、末位表态、专人规范记录、邀请派出纪检组全程参与监督、回避等,确保决策符合程序。

(十三)关于“党务工作不够严谨”的问题

整改情况:一是强化“双十星”评选工作。完善“双十星”档案,制定2025年“双十星”评选文件,明确相关标准和要求;二是明确党务工作人员。召开党组会,明确机关支部委员从事党务工作,并实行AB岗制度;三是加强年轻干部培养,引导1名优秀青年干部加入党组织,2名年轻同志提交了入党申请书,逐步扩大党员队伍。

二、下一步工作打算

审计局党组将坚持压紧压实整改责任,以钉钉子精神抓好后续整改。对已经整改完成的工作总结经验,举一反三、巩固深化整改成果。把抓好巡察整改与做好审计工作紧密融合,把深化整改成果与破解改革发展难题紧密融合,用扎实有效的举措破解难题,以巡察整改的成效推动审计事业高质量发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系电话:0719-4225509,电子邮箱:164097159@qq.com。

 

中共竹山县审计局党组

2025年8月6日

相关阅读

0 条评论
来说两句吧。。。
最热评论
最新评论
来说两句吧...
已有0人参与,点击查看更多精彩评论
加载中。。。。
表情